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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03082021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 27954 / 2021 (nova janela)
27954NF 18470 + EMP 3190127954 / 203-02-2022187.785,983.730,70184.055,28
Detalhar ordem de fornecimento 27954 / 2021 (nova janela)
27954NF 1822227954 / 128-12-2021417.688,024.594,57413.093,45

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